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中共汉中市汉台区委审计委员会办公室汉中市汉台区审计局关于印发2021年审计(调查)项目计划的通知

各股室、下属单位:

现将《汉中市汉台区2021年审计(调查)项目计划》印发给你们,请按照要求认真组织实施,确保按时完成审计任务。  

中共汉中市汉台区委审计委员会办公室   汉中市汉台区审计局

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2021年汉台区审计项目计划安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记对审计工作的重要指示和来陕视察重要指示精神,按照全国审计工作会议工作部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,做好常态化“经济体检”工作,继续发挥审计监督职能作用。持续开展重大政策审计、深化财政审计、稳妥推进经济责任审计、突出民生审计、创新投资审计,以高质量审计推动各项工作高质量落实,不断创新审计工作举措,推动全区审计工作提质增效,为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献审计力量。

经中共汉中市汉台区委审计委员会研究同意,汉台区2021年区本级安排审计(调查)项目共25项,具体是:政策落实跟踪审计5项,财政预算执行及部门单位预算执行情况审计4项,财政决算审计3项,领导干部经济责任审计6项,领导干部自然资源资产离任(任中)审计2项,民生审计4项,投资审计1项。

一、政策落实跟踪审计

1、一至四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计

【审计目标和重点】以促进高质量发展,构建新发展格局,促进政令畅通,维护中央权威为目标,重点关注党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府要求的贯彻落实情况,以及“十四五”规划建议确定的“六稳”“六保”等重点任务完成情况。

【组织方式】由审计四股负责具体实施。

【时间要求】分季度开展,按照省、市审计机关统一部署时间节点完成。

2、网络安全和信息化建设专项审计调查

【审计目标和重点】以促进网络安全和信息化建设水平,提高资金使用绩效为目标,重点关注信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。

【组织方式】由审计四股牵头,各业务股室参与,结合经济责任、预算执行和财务收支类审计项目统筹开展。

【时间要求】12月31日前完成。

二、财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

【审计目标和重点】以加强财政资源统筹,增强重点任务财力保障,提高财政资金使用绩效为目标,重点关注预算的真实性、完整性和合规性,关注部门预算管理、各项财政转移支付资金和专项资金使用效益等情况。推进绩效审计,把财政资金投入与项目进展、事业发展以及政策目标实现统筹考量,综合评价使用财政专项资金的经济效益、社会效益、生态效益。积极推动深化财政预算管理改革和制度创,提高预算执行效果和财政管理绩效水平。

【组织方式】由审计一股、审计二股负责具体实施。

【时间要求】区本级2019年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况于6月底完成;区本级2020年度财政预算执行和其他财政收支审计于10月初完成,并向区人大常委会报送工作报告;部门单位预算执行情况审计于10月31日前完成。

三、财政决算审计

【审计目标和重点】以规范地方政府财政分配行为,促进提高依法理财水平为目标,加强对镇、街道办事处进行财政决算审计。将镇、办财政决算审计与其主要领导人经济责任审计、重大政策措施落实跟踪审计、自然资源资产离任审计等相结合,加强项目统筹。重点关注各镇、办执行各项财政政策的执行情况、中省市转移支付资金预算管理和使用情况、重点专项资金的管理分配情况、“三公”经费和会议费管理使用以及遵守中央八项规定精神等情况等。重点检查镇、办执行国家财经制度情况,检查财政收支的真实性、合法性和效益性。维护国家政令畅通,增强基层政府提供公共服务能力。

【组织方式】审计一股、审计二股、审计四股负责具体实施。

【时间要求】10月31日前完成。

四、领导干部经济责任审计

【审计目标和重点】以促进科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和中、省、市、区重大决策部署,经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果,重大事项经济决策、执行及效果,财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

【组织方式】审计一股、审计二股负责具体实施。

【时间要求】10月31日前完成。

五、领导干部自然资源资产离任(任中)审计

【审计目标和重点】以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、相关目标任务完成、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

【组织方式】审计四股负责具体实施。

【时间要求】10月31日前完成。

六、民生审计

社会保险基金审计

【审计目标和重点】按照“揭示问题、规范管理、促进改革、精准高效”的总体思路,以全面摸清基本养老保险、基本医疗保险基金收入、支出、结余规模,揭示基金筹集使用管理和相关政策制度执行中的突出问题和风险隐患,促进基金高效运行为目标,重点审计财政补助资金到位、重点人群参保、阶段性减免社会保险费、基金支出、社会保险待遇审核支付、医疗费用结算、企业职工基本养老保险基金省级统筹、药品耗材集中采购等情况。

【组织方式】审计四股负责组织,审计一股、审计二股参与实施。

【时间要求】3月30日前完成。

七、投资审计

【审计目标和重点】以贯彻“稳投资”政策落实、推动经济高质量发展为目标,规范建设项目管理,提高投资绩效,突出重点、量力而行的原则。重点关注项目管理和资金使用情况,揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。注重对项目建设效益分析,促进加强建设资金和建设项目管理。

【组织方式】审计三股负责具体实施。

【时间要求】7月30日前完成。

八、其他

1、署定、省定审计项目以及参与上级审计机关组织的项目,以上级通知为准。

2、内审项目以部门年度审计计划及通知书为准,原则上应达到本部门下属独立核算单位30%的覆盖面。

3、领导交办项目、核查项目、重大项目稽查,以具体项目通知书为准。

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